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订单管理制度

2020-11-29 来源:尚车旅游网


1、目的:

1.1为更好地规范订单管理流程的编制、改订与执行,特制订本制度文件。

1.2为提高订单管理的效率和协同工作,为使公司销售部工作正常有序地运行,为公司带

来更高的经济效益,根据需要明确并细化销售部人员的各项工作职责及内容。 2、范围:

2.1本制度适用于有限公司的订单的发注、订购及审核的管理。

2.2本制度适用于销售部各级人员(包括总监、各科长、具体担当及负责者)。 3、职责:

3.1销售部相关负责人负责订单受注、并监控到审核和到货整个过程。

3.2销售部总监负责召集:工厂长、总经理、生产管理、技术研发、品质各部门负责人订

单的有效性,进行评审并最终确认。

3.3生产管理根据订单内容制定加工、出货计划; 3.4销售部相关负责人负责订单货款的请付; 4、主要内容:

4.1根据业务内容划分成:采购订单、加工订单,共两部分。 5、具体职责: 5.1采购订单

5.1.1对于客户提出的《采购订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;

5.1.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、采购、品质、制造等相关部门,对订单内

容进行评审,确认并得出结论;

5.1.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG

则终止;;

5.1.4该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;

5.1.5销售部相关人员负责账款的对和催缴; 5.2加工订单

5.2.1对于客户提出的《加工订单》,经与客户确认无误之后,转至销售总监;

5.2.2销售总监负责召集总经理、工厂长、生管、品质、制造等相关部门,对订单内容进行

评审,确认并得出结论;

5.2.3销售部相关负责人将评审结果联络客户,OK则由生管部门,安排加工出货计划;NG

则终止;;

5.2.4销售部负责联络对方对支给品的供应;

5.2.5该批订单完成加工发出时,由销售部门相关人员通知客户;

5.2.6销售部相关人员负责账款的对和催缴; 6、相关文件及记录; 6.1《销售流程图》; 6.2《加工流程图》; 6.3《订单评审规定》 6.4《客户信息表》

订单评审表

顾客名称 联系人 产品名称 规格型号 订货数量 交货日期 单价 产品执行标准 评审部门 评审意见 签名 产品主要要求 评审结论及措施 签订日期 主持评 审部门 主持评审人 签名:年月日 审批意见

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